Documento soporte: Difference between revisions

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Esta funcionalidad permite crear documento soporte a los terceros que por la compra de un bien o prestación de un servicio no estan obligados a facturar.
¿Qué es el documento soporte con no obligados a expedir factura de venta y/o documento equivalente?


Esta funcionalidad aplica solo para los documentos de compra.  
Es el documento que soporta la compra de un bien o la prestación de un servicio cuando el proveedor es un sujeto no obligado a expedir factura electrónica.
 
El comprador debe realizar este documento para soportar la transacción que da lugar a costos, deducciones o impuestos descontables, por medio de un documento con numeración autorizada por la DIAN. (Fuente DIAN)
 
La funcionalidad permite registrar y enviar documentos soporte a los terceros que por la compra de un bien o prestación de un servicio no están obligados a facturar.
 
Esta funcionalidad aplica solo para los documentos de compra.
 
Aunque la norma establece envío de forma individual o acumulado semanal por proveedor, en el sistema solo está disponible el envío individual.


=== Configuraciones  en el ERP ===
=== Configuraciones  en el ERP ===
A continuación se definen las configuraciones necesarias para el registro y envío:


==== Tipos de documentos ====
==== Tipos de documentos ====
Se debe identificar cual es el tipo de documento definido para registrar los documentos soporte.
En tipos de documentos se debe realizar la siguiente configuración en:  
En tipos de documentos se debe realizar la siguiente configuración en:  


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* Check 'Documento soporte No Obligados a facturar'  
* Check 'Documento soporte No Obligados a facturar'  


Esta opción se marca si no esta obligado a facturar.
En esta configuración se debe tener en cuenta los siguientes puntos
 
# Esta opción se marca solo si es para documento soporte de terceros no obligados a facturar.
# Para marcar 'Documento soporte no obligados a facturar' debe ser documento de compra y debe estar marcado 'Es documento electrónico'
# El tipo de documento debe tener definido un tipo de compra como ' Factura de Compra'
 
[[File:Doc1.png|center]]
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==== Terceros ====
==== Terceros ====
En terceros se debe realizar la siguiente configuración en:
Adicional a la información que normalmente se registra en un tercero, para el envío de documento soporte se debe informar la procedencia del proveedor.


En terceros se debe realizar la siguiente configuración en:
* Tablas  
* Tablas  
* Terceros  al adicionar o modificar
* Terceros  al adicionar o modificar
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Al dar clic en el botón 'Otra información' abre el siguiente formulario.
 
* Al dar clic en el botón 'Otra información' abre el siguiente formulario.
* En este formulario se define la procedencia para lo cual se selecciona si el tercero es o no residente. De forma predeterminada está como ‘No definido’.
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En este Formulario se selecciona si el tercero es o no residente o se deja indefinido.
 
=== Configurar producto para documento soporte ===
Configurar el producto predeterminado en el tipo de documento soporte, de modo que al crear la cabecera, se solicite el valor y se agregue automáticamente un ítem con cantidad 1 y el valor indicado, omitiendo la ventana de adición de ítems.
 
Esta funcionalidad se encuentra en: Inventarios/Documentos
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=== Nota ===
=== Nota ===
Para enviar factura debe estar marcado el tercer como residente.
 
* Para enviar documento soporte se debe establecer la procedencia, es decir, si es residente o no residente, este dato es obligatorio.
 
* Adicional, acorde el tipo de documento de identificación del proveedor debe ser ‘Nit’ para los residentes.
* En el momento de enviar un documento electrónico si el certificado digital esta inactivo o vencido no permite enviar documento esto solo aplica cuando el operador tecnológico es factlatam.

Latest revision as of 14:57, 15 August 2024

¿Qué es el documento soporte con no obligados a expedir factura de venta y/o documento equivalente?

Es el documento que soporta la compra de un bien o la prestación de un servicio cuando el proveedor es un sujeto no obligado a expedir factura electrónica.

El comprador debe realizar este documento para soportar la transacción que da lugar a costos, deducciones o impuestos descontables, por medio de un documento con numeración autorizada por la DIAN. (Fuente DIAN)

La funcionalidad permite registrar y enviar documentos soporte a los terceros que por la compra de un bien o prestación de un servicio no están obligados a facturar.

Esta funcionalidad aplica solo para los documentos de compra.

Aunque la norma establece envío de forma individual o acumulado semanal por proveedor, en el sistema solo está disponible el envío individual.

Configuraciones en el ERP[edit | edit source]

A continuación se definen las configuraciones necesarias para el registro y envío:

Tipos de documentos[edit | edit source]

Se debe identificar cual es el tipo de documento definido para registrar los documentos soporte.

En tipos de documentos se debe realizar la siguiente configuración en:

  • Administración
  • Tipos de documentos
  • Pestaña Otros
  • Sección factura electrónica
  • Check 'Documento soporte No Obligados a facturar'

En esta configuración se debe tener en cuenta los siguientes puntos

  1. Esta opción se marca solo si es para documento soporte de terceros no obligados a facturar.
  2. Para marcar 'Documento soporte no obligados a facturar' debe ser documento de compra y debe estar marcado 'Es documento electrónico'
  3. El tipo de documento debe tener definido un tipo de compra como ' Factura de Compra'
Doc1.png

Terceros[edit | edit source]

Adicional a la información que normalmente se registra en un tercero, para el envío de documento soporte se debe informar la procedencia del proveedor.

En terceros se debe realizar la siguiente configuración en:

  • Tablas
  • Terceros al adicionar o modificar
  • Pestaña varios
  • Botón 'Otra información'
Docsop2.png
  • Al dar clic en el botón 'Otra información' abre el siguiente formulario.
  • En este formulario se define la procedencia para lo cual se selecciona si el tercero es o no residente. De forma predeterminada está como ‘No definido’.
Docso3.png

Configurar producto para documento soporte[edit | edit source]

Configurar el producto predeterminado en el tipo de documento soporte, de modo que al crear la cabecera, se solicite el valor y se agregue automáticamente un ítem con cantidad 1 y el valor indicado, omitiendo la ventana de adición de ítems.

Esta funcionalidad se encuentra en: Inventarios/Documentos

Documento soporte item.gif

Nota[edit | edit source]

  • Para enviar documento soporte se debe establecer la procedencia, es decir, si es residente o no residente, este dato es obligatorio.
  • Adicional, acorde el tipo de documento de identificación del proveedor debe ser ‘Nit’ para los residentes.
  • En el momento de enviar un documento electrónico si el certificado digital esta inactivo o vencido no permite enviar documento esto solo aplica cuando el operador tecnológico es factlatam.