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Cuentas por pagar
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=== 1) 驴 Qu茅 hace? === Permite realizar el registro de nuevas obligaciones y pagos a las mismas. === 2) 驴 En d贸nde est谩 ubicada? === Se podr谩 acceder a esta funcionalidad en la siguiente opci贸n: * Ingresar al modulo "Financiero" * Ir al men煤 "Cuentas por Pagar" * Opci贸n "Facturas de Compra/Obligaciones". [[File:Cuentas xp1.png|center]] === 3) 驴 C贸mo se configura? === Despu茅s de acceder a la funcionalidad, el sistema despliega una ventana como la de la siguiente ilustraci贸n: [[File:1.png|center|663x663px]] Desde esta ventana. el sistema permite realizar las siguiente operaciones: 1- '''Nueva:'''聽 Adiciona una nueva obligaci贸n, como se evidencia en la siguiente ilustraci贸n: [[File:CXC2.png|center]] Los Campos que se solicitan a continuaci贸n son: # Fecha de factura de obligaci贸n. # N煤mero de factura de obligaci贸n. # Orden de compra de la factura (Documento proveedor). # Proveedor. # Forma de pago aqu铆 se recomienda siempre utilizar cr茅dito proveedores. # Concepto: Es el concepto de la CXP. # Centro de costo relacionado a la factura. # Descripci贸n, Observaci贸n, etc. # Patr贸n contable: Patr贸n con el cual se contabilizar谩 el documento. # El valor de la cuota sin IVA: es el valor de la cuota sin incluir el IVA si la factura tiene IVA, sino es el valor total. '''NOTA:''' Al momento de crear una factura de compra, es posible crear el activo fijo (de ser este el caso), para m谩s informaci贸n vea la secci贸n === Informe de anticipos === Al dar clic en esta funcionalidad abre la siguiente cuadro para filtrar en un Arango de fecha las facturas a las cuales se les aplico anticipos, este informe muestra el movimiento del anticipo que se le aplico al empleado. [[File:Informe de anticipos .png|center]] * Se filtra por un rango de fecha en que se desean ver los movimientos de anticipos, se filtra por el tercero, si no se filtra por tercero muestra todos los terceros que tengan movimientos de anticipos en el rango de fecha seleccionado. * Clic en el bot贸n imprimir === 4) 驴En d贸nde tiene efecto? === Luego haga clic en Agregar cuota y despu茅s agregar, aqu铆 el sistema mostrar谩 la causaci贸n de la obligaci贸n, donde se podr谩 aceptar o rechazar este. 2- '''Modificar:''' En caso de requerir modificar un dato de la obligaci贸n el sistema lo permitir谩 siempre y cuando esta NO est茅n causadas, parcial o totalmente pagas o tengan notas D/C, en caso de estarlo deber谩 eliminar los pagos y reversar la obligaci贸n. 3- '''Causaci贸n:''' Cuando haga clic en Agregar a la obligaci贸n sale un recuadro donde debe dar clic en "causar F2" para que cargue a contabilidad y cuentas por pagar (CXP). en caso de rechazarla o de reversarla siempre le ser谩 posible volverla a causar desde la ventana de manejo de obligaciones. [[File:CXC3.png|center]] 4- '''Eliminar:''' El sistema permite eliminar obligaciones siempre y cuando estas聽 NO est茅n parcial o totalmente pagas o tengan notas D/C, en caso de estarlo deber谩 eliminar los pagos y reversar la obligaci贸n. 5- '''Anular:''' El sistema permite anular obligaciones siempre y cuando estas NO est茅n parcial o totalmente pagas o tengan notas D/C, en caso de estarlo deber谩 eliminar los pagos y reversar la obligaci贸n. 6- '''Notas:''' Ver [[Notas debito y cr茅dito|Notas D茅bito/Cr茅dito.]] 7- '''Inventario:''' l sistema abre una listado con los documentos de inventarios ([[Tipos de documentos de inventario|Tipo de documento]] con interfaz con CXP), all铆 se podr谩 abrir el documento original de inventario, contabilizar o marcar como NO contabilizar. 8- '''Reversar:''' Permite reversar (eliminar) el documento contable ligado a la obligaci贸n, en caso de requerir modificarla, siempre y cuando NO parcial o totalmente pagas o tengan notas D/C, en caso de estarlo deber谩 eliminar los pagos, luego es posible volver a contabilizar desde el bot贸n causar. 9- '''Doc Inv:''' En caso que la obligaci贸n se haya generado desde inventario permite abrir el documento original de inventario. '''NOTA:''' En caso de que la obligaci贸n sea original de inventarios no se podr谩 eliminar o reversar. 10- '''Informes:''' El sistema tiene un informe para poder revisar lo que se debe en la empresa, para acceder a ella, se debe ir a: Cuentas por Pagar / Informes / aqu铆 seleccionar el informe deseado, para ejemplo "Cuentas por pagar por edades". [[File:CXC4.png|center]] Luego de dar clic a esta opci贸n, el sistema nos brinda una ventana para configurar el informe seg煤n la necesidad. [[File:CXC5.png|center]] Podemos escoger por tercero o todos, si son todos los terceros, lo dejamos en blanco y luego le damos listar. El sistema sacar谩 el informe seg煤n la configuraci贸n. === 4) 驴En d贸nde tiene efecto? === Es posible crear activos fijos desde Cuentas por pagar al momento de crear una factura de compra u obligaci贸n, para esto en el registro de control de CXP, pesta帽a otros, debe marcar "Sugerir crear activo fijo" y al momento de crear la factura de compra, marcar la opci贸n crear activo fijo, una vez agregue la factura el sistema abrir谩 la ventana de creaci贸n de activos fijos sugiriendo los datos ingresados en la factura. [[File:CXC6.png|center]] [[File:CXC7.png|center]] [[Category:Financiero]]
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