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Manejo de almacenes por bodegas
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=== 3) ¿ Cómo se configura? === Luego de dar clic a la opción de Almacenes/ Bodegas/sucursales, el sistema brinda todas las bodegas registradas en el sistema en la siguiente ventana: [[File:Manejo2.png|center]] Las acciones que brinda la ventana son: '''1- Exportar:''' El sistema brinda la opción de exportar la información de las bodegas registrada (Tabla) a programas como Excel, Word, archivo de texto y portapapeles. '''2- Consecutivos X Almacenen/Transacción:''' Permite configurar los consecutivos de los documentos dependiendo de la bodega que se seleccione. Esta misma opción la tiene [[Tipos de documentos de inventario|"Tipos de Documentos"]]. [[File:Manejo3.png|center]] Al momento de agregar o modificar deberá ingresar la bodega y la transacción (Tipo de documento) así como el consecutivo. [[File:Manejo4.png|center]] '''3- Adicionar / Modificar''': En el momento de presionar alguna de estas opciones, el sistema brinda la siguiente ventana, que tiene como objetivo configurar el comportamiento y la información de dicha bodega. [[File:Manejo5.png|center]] En el encabezado de la bodega, presenta la siguiente información: '''- Código (Campo Obligatorio):''' Identificador de la bodega en el sistema. '''- Descripción (Campo Obligatorio):''' Nombre de la bodega. '''- Manejo existencia de los productos:''' si esta chequeado, el sistema controla los saldos de los productos con el objetivo de restringir saldos negativos, en caso de que NO este chequeado, el sistema no tendrá en cuenta los saldos de los productos, por lo tanto no moverá saldos, ni verificará existencias en el momento de hacer movimientos de salidas. '''- Estado:''' Inactivo / Activo de la Bodega, en todo el sistema Como se muestra en la anterior ilustración, en esta ventana presenta las siguientes pestañas para configuración de la bodega: ==== '''Pestaña “General”:''' ==== En dicha pestaña se registra la información general de la bodega: [[File:Manejo6.png|center]] Los campos que brinda el sistema son los siguientes '''- Ciudad (Campo Obligatorio):''' Ubicación de la bodega. '''- Dirección:''' Campo Informativo. '''- Teléfono:''' Campo Informativo. '''- Fax:''' Campo Informativo. '''- Sucursal:''' Campo Informativo. '''- Cuenta Contable:''' Se debe definir una cuenta contable, de naturaleza “Débito”. Si el patrón contable tiene definido, en alguna de sus macro, que tome la cuenta contable del Almacén y además de esto, en la macro tiene definido que se registra como débito, el patrón contable toma la cuenta contable definida en esta opción. '''- Cuenta diferidos:''' Se define una cuenta contable, de naturaleza “Crédito”. Si el patrón contable tiene definido, en alguna de sus macro, que tome la cuenta contable del Almacén y además de esto, en la macro tiene definido que se registra como Crédito, el patrón contable toma la cuenta contable definida en esta opción. '''NOTA:''' Ver [[Patrones contables|Patrones Contables]]. '''- Centro de Costo:''' Se asocia un centro de costo a la bodega, con el objetivo de que el patrón contable que tiene el documento de inventario, tome el centro de costo definido aquí y lo asocie al movimiento contable. En primer lugar, el patrón contable evalúa, si el producto, movimiento o tercero tiene un centro de costo definido; si ninguno de los anteriores, tiene un centro de costo, el sistema toma el centro de costo definido en la bodega. '''- Prefijo por Defecto (Campo Obligatorio):''' Este campo tiene como objetivo definir un prefijo, con el cual se asociará en todo movimiento que se realice en el sistema por esta bodega, como por ejemplo: documentos de inventarios, recibos de caja, notas crédito, notas débito, contabilizaciones, etc. '''- Código Externo:''' Este campo sirve para definir un código, con el cual otro sistema diferente a Oceanic, pueda reconocer dicha bodega. Por ejemplo: En el momento de realizar exportaciones de documentos, el sistema envía dicho código para que otro sistema pueda reconocer esta bodega. '''- Vendedor por Defecto:''' Se asocia un vendedor, con el fin de sugerir dicho vendedor, en la creación de documentos de inventarios (el documento debe pedir vendedor), esto en el siguiente orden de prioridad: {%Sugerencia de Vendedor%} '''Param. Facturación:''' En esta opción, se configura comportamiento del sistema, con respecto a las facturas de ventas de dicha bodega. El sistema brinda tres pestañas, para realizar toda la parametrización: ==== '''Pestaña general:''' ==== [[File:Manejo7.png|center]] Las opciones que contiene la pestaña “General” son: Ciudad, cuenta contable, cuenta debitos entre otros datos. ==== '''Pestaña Parámetro facturación''' ==== [[File:Manejo8.png|center]]
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